為推動集團公司建立健全內部控制及合規管理體系,全面提高企業風險應對能力,提升企業核心競爭力和治理能力,確保合規管理體系建設及內控管理體系優化工作合理規范化開展,6月3日下午,集團公司召開合規管理體系建設及內控管理體系優化項目評審會,會議由集團公司副總經理羅維松主持,集團公司各部門負責人參加。
本次評審會邀請了中國企業財務管理協會風控專委會專家、中國內部控制中心國企研究所成員、國際注冊內部審計師、國際注冊信息系統審計師申艷龍、北京大成(南寧)律師事務所合伙人、企業合規法律服務中心委員、高級企業合規師崔云英、廣西稅媒總經理、南寧鑫順會計師事務所副所長、東莞正合稅務師事務所合伙人,英國國際會計師、高級國際財務管理師池瑛三位專家蒞臨指導。
評審會首先由項目服務機構公司介紹項目建設情況以及成果文件;隨后專家和集團公司各部門向項目服務機構提出問題并現場答疑;最后專家現場評審并發表意見。
經過各部門和專家相互討論、查漏補缺,對集團公司內控和合規管理體系建設的成果文件提出了很好的意見和建議,對集團公司更好地落實市國資委的要求,促進內控、風險、合規管理與業務管理的深度融合,切實防控風險,保障深化改革與高質量發展具有重要的作用。
作用。